2022年君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
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(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(一)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)和上級交通主管部門有關交通運輸行政執(zhí)法(含道路運輸、公路路政、城市客運、港口航務、交通工程質量安全監(jiān)督等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范性文件草案;參與編制全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法工作計劃,并組織實施。
(二)依法行使有關法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、城市客運、港口航務、交通工程質量安全監(jiān)督等交通運輸領域的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職能(不包括行使侵占城市道路、違法停放車輛等城市管理行政執(zhí)法職能).
(三)負責全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調;依法制定全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施;負責全區(qū)重大復雜交通運輸違法案件、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道交通運輸違法案件;承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關信訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
(四)負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為,治理貨運車輛超限運輸,聯(lián)合整治非法營運,維護交通運輸市場秩序。
(五)參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設,做好道路運輸、城市客運行業(yè)質量信譽考核工作。
(六)參與全區(qū)節(jié)假日運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作;配合相關部門做好聯(lián)合運輸工作。
(七)組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
(八)完成上級部門交辦的其他工作。
機構設置
本單位設6個內設機構:綜合室、人事財務室、路政執(zhí)法中隊、道路運輸稽查中隊、港口航務執(zhí)法中隊、交通工程質量安全監(jiān)督執(zhí)法中隊。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 1255.03 萬元,其中,一般公共預算撥款 1255.03 萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。我單位為新增預算單位,無上年預算對比數(shù)。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 1255.03 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出96.53萬元,衛(wèi)生健康支出45.33萬元,交通運輸支出1047.75萬元,住房保障支出65.42萬元。我單位為新增預算單位,無上年預算對比數(shù)。
說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1255.03 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出96.53萬元,占7.69%;衛(wèi)生健康支出45.33萬元,占3.61%;交通運輸支出1047.75萬元,占83.49%;住房保障支出65.42萬元,占5.21%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù) 1068.03 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費941.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費127.02 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年無對比數(shù),主要是因為我單位為新增預算單位,無上年預算對比數(shù)。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算187 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):1、行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費28.5萬元,主要用于配發(fā)制式服裝和標志所需經(jīng)費等方面(男每人3312.6元,女每人3301.8人);2、非稅收入執(zhí)收成本46萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支,不停車系統(tǒng)水電費等方面;3、非稅收入執(zhí)收成本41萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費等方面;4、業(yè)務工作經(jīng)費71.5萬元,主要用于行政執(zhí)法安全經(jīng)費15萬元,視頻監(jiān)控經(jīng)費16萬元,治超經(jīng)費18萬元,校車管理經(jīng)費15萬元,路域環(huán)境整治經(jīng)費7.5萬元。我單位為新增預算單位,無上年預算對比數(shù)。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:22022年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費127.02萬元,無上年預算對比數(shù)。
。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 42 萬元,其中,公務接待費 2 萬元,公務用車購置及運行費 40 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費40 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。我單位為新增預算單位,無上年預算對比數(shù)。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算 1 萬元,擬召開 10次 會議,人數(shù) 150 人,內容為學習文件精神5次和大隊研究會議5次;培訓費預算0萬元,擬開展0次 培訓,人數(shù)0人;擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算 0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2 輛,其中,機要通信用車 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛,其中,機要通信用車 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1255.03 萬元,其中,基本支出 1068.03 萬元,項目支出 187 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)