一、 部門基本概括
1、職能職責
君山區(qū)財政局是君山區(qū)政府職能組成部門,主管本區(qū)財政收支、財稅政策、國有資產(chǎn)基礎管理和財政監(jiān)督工作。
2、機構設置
單位內(nèi)設機構有辦公室、財監(jiān)會計股、預算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資管理中心、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心。現(xiàn)有定編人員82人,其中行政編制12人,事業(yè)編制70人。實有人數(shù)101人,其中在職在編人員81人,聘用人員20人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、君山區(qū)財政國庫集中支付局
2、君山區(qū)非稅收入征收管理局
3、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2018年年初預算數(shù)1413.9萬元,其中,一般公共預算撥款1413.9萬元.
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)1413.9萬元,其中,工資福利支出705.65萬元,一般商品服務支出80.15萬元,項目支出628.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1413.9萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為785.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中基本工資274.5萬元,津貼補貼240.45萬元,養(yǎng)老保險費87.8萬元,醫(yī)療保險費50.1萬元,住房公積金52.8萬元。辦公費43.8萬元,會議費7.3萬元,培訓費7.3萬元,公務接待費14.6萬元,工會經(jīng)費7.15萬元。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為628.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:一般行政管理事務219.3萬元,預算改革業(yè)務5萬元,財政國庫業(yè)務75.6萬元,財政監(jiān)察4萬元,信息化建設169.2萬元,其他財政事務支出145萬元,其他一般公共服務支出10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款80.15萬元。比2017年預算減少23.39萬元,下降22.59%,為嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度,實行厲行節(jié)約常態(tài)化。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為113.37萬元,其中,公務接待費85.56萬元,公務用車購置及運行費27.51萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年持平。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額238.9萬元,其中貨物類100.9 萬元,服務類138萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設備。
5、項目績效情況
本年度項目計劃實施財政專網(wǎng)云終端信息化建設(一期),年度績效目標為應對網(wǎng)絡安全威脅和攻擊,防范網(wǎng)絡安全,全面提高網(wǎng)絡安全保障能力和防護水平,夯實湖南“電子財政廳”網(wǎng)絡安全基礎,確保財政資金安全運行。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.2018部門預算公開表.xlsx