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歸檔時間:2022-04-13
2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-25
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第一部分岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)概況

一、部門職責(zé)

(1)開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作,加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。

(2)負責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作,提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè),并指導(dǎo)實施。  

(3) 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用,加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。

(4)負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作,研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議,并督促落實。

(5)依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)審計進行指導(dǎo)和督促。

(6)農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理,負責(zé)惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理,研究提出相關(guān)政策建議,并監(jiān)督實施;承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。

(7)負責(zé)與上級農(nóng)墾部門的工作聯(lián)系,爭取農(nóng)墾政策支持;參與處理農(nóng)場體制改革后原農(nóng)場的遺留問題;負責(zé)“農(nóng)村基金會”遺留問題的處置工作。

(8)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股。二級機構(gòu)包括:農(nóng)村土地糾紛仲裁庭;農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門決算包括局機關(guān)本級決算和三個二級機構(gòu),分別是農(nóng)村土地糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 。

第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計597.79萬元,與2018年相比,收、支總計增加61.92萬元。主要原因是區(qū)財政將養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障支出納入了預(yù)算,由單位自行向稅務(wù)機關(guān)繳納。

二、收入決算情況說明

本年收入合計597.79萬元,其中:財政撥款收入597.79萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計597.79萬元,其中:基本支出302.79萬元,占50.65%。項目支出295萬元,占49.35%。與去年相比減少80.67萬元,減少48.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計597.79萬元,與2018年相比,增加61.92萬元,主要原因是區(qū)財政將養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障支出納入了預(yù)算,由單位自行向稅務(wù)機關(guān)繳納。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出597.79萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,增加了61.92萬元,主要原因是區(qū)財政將養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障支出納入了預(yù)算,由單位自行向稅務(wù)機關(guān)繳納。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出597.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出34.03萬元,占5.69%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.5萬元,占3.77%;衛(wèi)生健康(類)支出11.75萬元,占1.97%;農(nóng)林水(類)支出515.26萬元,占86.19%;住房保障(類)支出14.25萬元,占2.38%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為298.89萬元,支出決算為597.79萬元,完成年初預(yù)算的200%,主要原因是:上級財政對農(nóng)民專業(yè)合作社(示范社)和家庭農(nóng)場獎扶資金未列入當(dāng)年預(yù)算和對國有土地確權(quán)登記發(fā)證項目增撥經(jīng)費。其中:按經(jīng)濟分類:工資福利支出211.3萬元,比上年增加89.6%。商品和服務(wù)支出86.98萬元,比上年減少48.11%。對個人和家庭的補助4.5萬元,比上年減少48.7%。項目支出295萬元,比上年增加18.95%,其中:商品和服務(wù)支出145萬元,比上年減少41.53%;對企業(yè)補助150萬元,上年沒有這項支出安排。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出302.79萬元,其中:人員經(jīng)費211.3萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費91.48萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.8萬元,支出決算為   2.87萬元,完成預(yù)算的59.79%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.8萬元,支出決算為2.87萬元,完成預(yù)算的59.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年對比降低了1.33萬元,降低了31.66%。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.87萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.87萬元,全年共接待來訪團組22個、來賓162人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)根據(jù)上級財政績效考評文件要求,嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全區(qū)服務(wù)“三農(nóng)”和農(nóng)墾工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化部門的責(zé)任,取得了一定的成績,確保全區(qū)各項社會穩(wěn)定,為農(nóng)民增收和農(nóng)墾體制改革作出應(yīng)有的貢獻。績效目標完成情況優(yōu)良,工作完成率、工作完成及時率、質(zhì)量達標率都達到了100%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位2019年按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分,等級為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

根據(jù)績效評價的要求,我單位成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對2019年度部門整體支出績效評價,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員、機關(guān)各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎(chǔ)。從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我單位能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出86.98萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加58.3萬元,增加203.27%,主要原因是:2019年度實施的國有土地確權(quán)和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革項目,辦公費、印刷費、交通費大幅增加。

(二)政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額31.1萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出31.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.1萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.33萬元,占政府采購支出總額的23.42%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)無公用車輛;年末單價50萬元以上通用設(shè)備2套(分別是土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺機房設(shè)備系統(tǒng)93.55萬元、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺信息安全系統(tǒng)94.56萬元),單價100萬元以上通用設(shè)備1套(土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺信息系統(tǒng)187.9萬元)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維

第五部分 附件

君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)部門決算公開表格

附件:2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)部門決算公開表格.xls