无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨_国产制服丝袜AV日韩_97在线视频一卡二卡_国产精品熟女视频一区二区三区

歸檔時間:2022-04-13
岳陽市君山區(qū)總工會2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-22
瀏覽量: 1 | | | |

岳陽市君山區(qū)總工會2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)總工會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

第一部分:君山區(qū)總工會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署,指導全區(qū)工會工作。

(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,認真履行引導職工聽黨話、跟黨走的政治責任,切實承擔維護職工合法權益的基本職責,組織開展工會各項工作。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂;參與職工重大傷亡事故和嚴重職業(yè)危害的調查處理;維護女職工的特殊權益。

(四)協(xié)助區(qū)政府有關部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產以及指導職工生活、社會保障等方面的工作;組織和指導職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術創(chuàng)新、技術協(xié)作活動。

(五)會同區(qū)有關部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進生產(工作)者的推薦、評選工作;負責全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

(六)負責全區(qū)工會經(jīng)費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定,并進行指導、協(xié)調。

(七)承擔區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。

2、機構設置

岳陽市君山區(qū)總工會單位內設機構包括:1、我單位為群眾部門,公有編制4個,其中行政編制4個。2020年現(xiàn)有在編在崗人員6人,其中行政編制5人,事業(yè)編制1人,社會化工會工作者6人,退休8人。

2、機構設置:2020年我會共3個內設機構,分別為辦公室、法律保障部(加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心)、女工部。

二、部門預算單位構成

我局納入2021年部門預算編制范圍是由1個單位組成,總工會機關本級預算,無二級機構。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)142.94萬元,其中:一般公共預算撥款142.94萬元(其中經(jīng)費撥款142.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了0.72萬元,增長了0.5%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了1.44萬元 ,工資福利支出增加了0.36萬元,商品服務支出增加1.8萬元。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)142.94萬元,比去年支出增加0.5%,其中:社會保障和就業(yè)支出35.27萬元,醫(yī)療健康支出4.67萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,住房保障支出4.92萬元,一般公共服務支出98.08萬元,國防支出0萬元。支出較上年增加0.72萬元,主要是基本支出增加了2.16萬元,項目支出減少了1.44萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算142.94萬元,社會保障和就業(yè)支出35.27萬元,占24.67%,醫(yī)療健康支出4.67萬元,占3.27%,住房保障支出4.92萬元,占3.44%,一般公共服務支出98.08萬元。占68.62 %。

(一) 、一般公共預算基本支出109.38萬元,其中:

人員經(jīng)費97.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費12.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了2.16萬元,增長2.01%,增長的主要原因為機構改革人員增加,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。

(二)、一般公共預算項目支出33.56萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,困難職工幫扶救助經(jīng)費9萬元,社會化工會工作者經(jīng)費8.56萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工業(yè)園工會工作經(jīng)費12萬元,區(qū)勞動模范管理經(jīng)費4萬元,項目支出較上年減少1.44萬元,主要是2021年社會化工會工作者工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、工業(yè)園區(qū)工會工作經(jīng)費、困難職工幫扶救助經(jīng)費、區(qū)勞動模范管理經(jīng)費項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經(jīng)費

2021年君山區(qū)總工會本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款28.05萬元,較 2020年預算增加5.80萬元,較上年增加26.07%,主要原因是因為機構改革人員增加,公用經(jīng)費同比增加。

(二)、“三公”經(jīng)費預算

2021年本部門機關本級單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.49萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費5.67萬元,公務用車購置及運行費4.82萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費用4.82萬元,其他交通費用為公車平臺租車費支出)。

2021年“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)與 2020 年預算數(shù)相同。

(三)、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)為0人。

(四)、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2020年12月底,區(qū)總工會共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備  0 臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。

2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為142.94萬元,其中,基本支出109.38萬元,項目支出33.56萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載:君山區(qū)總工會2021年部門預算公開表.xlsx