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區(qū)委宣傳部2017年部門決算情況公開
來源:區(qū)委宣傳部   日期: 2018-08-13
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一、主要職能

區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。

 

(1)制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施,協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。

 

(2)負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。

 

(3)負責引導社會輿論,指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。

 

(4)負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品的生產;

 

(5)負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動;配合組織部做好黨員教育工作;

 

(6)負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。

 

(7)負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,。

 

(8)負責指導,協(xié)調互聯網新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理,引導本區(qū)網絡輿論;

(9)承辦區(qū)委交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,岳陽市君山區(qū)委宣傳部決算包括部機關本級決算(根據區(qū)財政預算管理制度,所屬二級機構為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開)。

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入447.85萬元。比上年增加5%?傊С447.85萬元,比上年增加5%。

 

(二)收入決算情況:2017年收入447.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入447.85萬元,比上年增加3%。增(減)原因:工資增長。

 

(三)支出決算情況:2017年支出447.85萬元,其中:一般公共服務支出333.35萬元. 比上年增加3%.教育支出41.5萬元,比上年增加4.2%。文化體育與傳媒支出61萬元,比上年增加3.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出:12萬元。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入447.85萬元,比上年增加3%,一般公共預算財政撥款收入447.85萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出447.85萬元,比上年增加3%,一般公共預算財政撥款支出447.85萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

 

五、一般公共預算撥款概況

 

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

2017年一般公共預算撥款收入447.85萬元。比上年增加3%。一般公共預算撥款支出447.85萬元,比上年增加3%。

 

(二)2017年一般公共預算撥款收入0萬元,其中:用于基本支出的收入0萬元,用于項目支出的收入0萬元。增(減)原因。

 

(三)2017年一般公共預算撥款支出0萬元。基本支出: 0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和福利支出0萬元,對個人和家庭補助支出0萬元。項目支出: 0萬元。與2016年增(減)0萬元。增(減)原因。

 

六、“三公”經費決算情況

 

2017年“三公”經費預算數為20.17萬元,決算數為20.17萬元.其中:因公出國(境)費預算數為0萬元,決算數為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數為0萬元,決算數為0萬元(公務用車購置費預算數為0萬元,決算數為0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數為3.97萬元,決算數為3.97萬元,公務車輛保有0輛),公務接待費預算數為16.2萬元,決算數為16.2萬元,公務接待308批2025人次。

公務接待費持平:2017年“三公”經費決算與2016年持平。區(qū)委宣傳部按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。

 

七、政府性基金決算

 

1、沒有政府性基金決算:區(qū)委宣傳部2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

 

八、其他重要事項的情況說明

 

(一)機關(事業(yè))運行經費

2017年區(qū)委宣傳部機關(事業(yè))運行經費財政撥款決算332.18萬元。與2016年增5.6萬元。增加原因是物價上漲。

 

(二)政府采購情況

2017年區(qū)委宣傳部政府采購總額0萬元。

 

(三)國有資產占有使用情況

 

1、無公車和大型設備:區(qū)委宣傳部無公務用車和單位價值200萬元以上的大型設備。

九:相關的名稱解釋。

如: 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(模板).xls