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2022年君山區(qū)錢南垸水委會(huì)部門預(yù)算公開說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)錢南垸水委會(huì)部門(單位)預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的堤防、運(yùn)河、內(nèi)湖漬堤及附屬建筑物的建設(shè)管理和運(yùn)作維護(hù)。

  2、負(fù)責(zé)錢南垸防汛物資器材及防汛倉(cāng)庫(kù)管理。

  3、協(xié)助垸內(nèi)農(nóng)田水利建設(shè)、規(guī)劃、管理及其他水利服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及協(xié)助水行政執(zhí)法工作。

  5、完成業(yè)務(wù)主管部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務(wù)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1、堤防管理站

  負(fù)責(zé)管理錢南垸一線、二線堤防、間堤的建設(shè)及維護(hù)管理,負(fù)責(zé)堤防上的所有涵閘建設(shè)和啟閉機(jī)及保養(yǎng)維護(hù);負(fù)責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢和協(xié)助做好水行政法工作。

  2、防汛器材管理站

  負(fù)責(zé)錢南垸防汛器材保管、收、發(fā)及防汛倉(cāng)庫(kù)的防火防盜。

  3、工程組

  負(fù)責(zé)防汛、堤防、渠道、運(yùn)河的建設(shè)及水事調(diào)度任務(wù),負(fù)責(zé)垸內(nèi)農(nóng)田水利的建設(shè)、規(guī)劃、管理等,為垸內(nèi)水利建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)咨詢及水利建設(shè)有關(guān)的其他服務(wù)。

  4、辦公室

  負(fù)責(zé)本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作,做好本垸天氣、水文資料的觀測(cè)、收集工作。

  5、財(cái)務(wù)室

  負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、勞資管理以及政工、人事工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 304.2萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款304.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加32.31萬(wàn)元,主要是新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,進(jìn)而引起公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 304.2萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.87萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出8.95 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 267.15萬(wàn)元,住房保障支出11.2萬(wàn)元。支出較去年增加 32.31萬(wàn)元,主要是新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,進(jìn)而引起公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算304.2萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出 304.2萬(wàn)元,占 100 %。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 246.2萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)225.4萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)20.8萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加36.31萬(wàn)元,上升 17%,上升的主要原因?yàn)樾略鋈藛T導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,進(jìn)而引起公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算58 萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:按水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理58萬(wàn)元,主要用于堤防維護(hù)管理等方面。項(xiàng)目支出較上年減少 4萬(wàn)元,減少的主要原因是2022年壓縮堤防管理維護(hù)經(jīng)費(fèi) 。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,其中,科學(xué)技術(shù)支出 0萬(wàn)元,占 0 %;文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,占0 %。與2021年預(yù)算數(shù)相比沒有發(fā)生預(yù)算變動(dòng)。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等 1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.80萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,擬召開 0次會(huì)議,人數(shù) 0人,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,擬開展 0次培訓(xùn),人數(shù) 0 人 ;擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0  萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0 輛,其中,機(jī)要通信用車0   輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 304.2 萬(wàn)元,其中,基本支出  246.2 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 58 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

  附件:岳陽(yáng)市君山區(qū)錢南垸水委會(huì)部門(單位)2022年部門預(yù)算表.xlsx