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2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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第一部分岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責(zé)

區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。

(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。

(2)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧;負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè),建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系,指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。

(3)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(4)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(5)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(6) 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

(7) 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

(8) 負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

(9) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè),按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

(11)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

(12)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

(13)組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作。

(14)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定,我局內(nèi)設(shè)股室9個,所屬事業(yè)單位12個,全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室);扶貧工作股;政策法規(guī)股(農(nóng)機(jī)管理股、加掛定點屠宰管理辦公室牌子);發(fā)展規(guī)劃、計劃財務(wù)股;農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股(鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股);農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股(農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股(市場信息化股);種植業(yè)管理股(科技教育、農(nóng)藥管理股);畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是:區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、財務(wù)結(jié)算中心,鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心(加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設(shè)管理服務(wù)中心),扶貧工作服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(包括漁政管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所);生態(tài)能源服務(wù)中心;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究室;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心;扶貧工作服務(wù)中心;鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心;廣興洲漁場。

第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計24,514.33萬元,與2018年相比,收、支總計增加10785.07萬元,增加78.56%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

二、收入決算情況說明

本年收入合計24,514.33萬元,其中:財政撥款收入24444.33萬元,占99.71%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入70萬元,占0.29%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22,441.8萬元,其中:基本支出1,394.04萬元,占本年總支出6.21%。項目支出21047.76萬元,占本年總支出93.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計24514.33萬元,與2018年相比,收、支總計增加10785.07萬元,增加78.56%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出22371.8萬元,占本年支出合計的99.69%。與2018年度相比,增加62.95%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出22371.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出305.93萬元,占1.37%;科學(xué)技術(shù)(類)支出45.75萬元,占0.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出75.83萬元,占0.34%;衛(wèi)生健康(類)支出235.82萬元,占1.05%;節(jié)能環(huán)保(類)支出480.59萬元,占2.15%;農(nóng)林水(類)支出21237.89萬元,占94.93%;住房保障(類)支出51.99萬元,占0.23%;糧油物資儲備(類)支出8萬元,占0.04%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1308.33萬元,支出決算為22,371.8萬元,完成年初預(yù)算的1709.95%,支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算只含農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算,不含專項資金,決算為系統(tǒng)決算,并且2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出729.47萬元,比上年增加45.1%;商品和服務(wù)支出325.31萬元,比上年減少12.64%;對個人和家庭的補(bǔ)助1.74萬元,比上年減少98.8%。項目支出13046.56萬元,比上年增加2.7%,其中:商品和服務(wù)支出1030.53萬元,比上年增加18.12%;對個人和家庭的補(bǔ)助10158.9萬元,比上年增加2.85%;資本性支出915萬元,比上年減少53.23%。變動的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,394.04萬元,其中:人員經(jīng)費928.62萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費445.09萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為101.9萬元,支出決算為56.14萬元,完成預(yù)算的55.09%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為64.17萬元,支出決算為39.22萬元,完成預(yù)算的61.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為37.73萬元,支出決算為16.93萬元,完成預(yù)算的44.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算39.22萬元,占68.85%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算16.93萬元,占30.15%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為39.22萬元,全年共接待來訪團(tuán)組537個、來賓4944人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為16.93萬元,其中:

公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行支出16.93萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入70萬元,占本年收入合計的0.29%。本年支出70萬元,占本年支出合計的0.31%。2018年無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

開展了部門整體支出績效自評,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績效管理得到了提升。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)考評細(xì)則,績效評價組認(rèn)為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全區(qū)農(nóng)業(yè)工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門的責(zé)任,取得了一定的成績,確保全市各項社會穩(wěn)定,為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為96分,等級為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

一年來,我局以守護(hù)好一江碧水、深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),積極應(yīng)對職能調(diào)整、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)面源污染防控等諸多工作壓力,克難奮進(jìn)、主動作為,保持全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,各項工作穩(wěn)步推進(jìn),取得了一定的成效。重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出445.09萬元。2019年初預(yù)算為124.68萬元,比預(yù)算增加232.11%,與2019年初預(yù)算相比,年初預(yù)算只含農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算,決算為系統(tǒng)決算。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

(二)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛3輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費,如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

第五部分 附件

附件:2019年度君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表格

附件點擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表格.XLS